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mmomm
注册时间 2011-04-06 20:54:18 +0800 CST
mmomm 最近回复了
2011年12月15日 回复了 mmomm 创建的主题 >> 每月26日结账与月末结账,账务处理有什么不同
也就是说 只要在结账日到月末间,不开具发票,就可以提前结账、出报表……
2011年12月09日 回复了 mmomm 创建的主题 >> 每月26日结账与月末结账,账务处理有什么不同
同理,要是在结账日到月末之间开具了发票。 都会产生税务和账务的冲突,如何调整????
2011年12月09日 回复了 mmomm 创建的主题 >> 每月26日结账与月末结账,账务处理有什么不同
假设是26日结账。 但是,在28日开具了增值税发票。那么在报税时账面和计税就会有差异。 如何调整……
2011年12月08日 回复了 小艺0701 创建的主题 >> 愁啊 新公司成立没做实收资本的分录,我要怎么补救?
找到更好的,给我发个信
2011年12月08日 回复了 小艺0701 创建的主题 >> 愁啊 新公司成立没做实收资本的分录,我要怎么补救?
如果公司是赚钱的话可以变通一下 先用红字冲错误的,再正常做凭证 还钱的话可以先做几张向总公司借款的借款单。 借:银行存款 5000000 贷:其他应付款 5000000 (钱早就进账了,此时就没钱进账) 再从利润中还款,最好分几次还 借:其他应付款 5000000 贷:银行存款 5000000 我想也就这样了
2011年12月08日 回复了 小艺0701 创建的主题 >> 愁啊 新公司成立没做实收资本的分录,我要怎么补救?
其实本来就是空手套白狼,借钱开公司。 红字冲回错误分录 借:银行存款 -5000000 贷:其他应付款 -5000000 再做正确的 1、 借:银行存款 5000000 贷:其他应付款 5000000 借:其他应付款 5000000 贷:实收资本 5000000 也可以简略成 借:银行存款 5000000 贷:实收资本 5000000 2、还钱 先做几张向总公司借款的借款单。 借:银行存款 5000000 贷:其他应付款 5000000 (钱早就进账了,此时就没钱进账) 借:其他应付款 5000000 贷:银行存款 5000000 其实还是借钱开公司。
2011年12月08日 回复了 vipa55 创建的主题 >> 跟着笨笨学会计完整版电子书下载
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2011年12月03日 回复了 mmomm 创建的主题 >> 报税时,重复交税怎么办
尝试看看,谢谢帮助
2011年12月03日 回复了 水边青草 创建的主题 >> 8月份做错了一笔分录,11月份发现如何调整
另外 借:财务费用-办公费 20 贷:银行存款 20
2011年12月03日 回复了 水边青草 创建的主题 >> 8月份做错了一笔分录,11月份发现如何调整
用负数才是冲红
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