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杨凌
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杨凌 最近回复了
2016年02月25日 回复了 YU剌剌 创建的主题 >> 去年12月没有计提其他应付款,多计提了管理费用怎么调整
我觉得应是 借:其他应付款-代扣社保241.4 贷:以前年度损益调整理 241.4 贷:其他应付款-代扣社保241.1 贷:现金 -241.1 借:以前年度损益调整理 241.4 贷:利润分配 241.4
2015年12月29日 回复了 hewx888 创建的主题 >> 按揭买车账务处理
我也遇到了这问题,发票上金额50万元,购车首付10万元,挂其他应付款40万元,以后按揭4年,每月付9000元,合计432000元,请教各位多付的432000-400000=32000元,帐务如何处理,谢谢!
2015年12月29日 回复了 xiahuihui 创建的主题 >> 现金付款供应商货款,但是没有收据如何做账
我认为,5000元的打印机,见发票时计借:管理费用-办公用品,贷:现金 就行了。你参考一下
2015年12月29日 回复了 杨凌 创建的主题 >> 红字发票帐务如何处理
我这几天外出,才上平台,谢谢大家的热情帮助!我们专管员说要做进项转出处理,请问4楼朋友,若做进项处理会计分录怎么做,先谢谢你了。
2015年12月29日 回复了 杨凌 创建的主题 >> 红字发票帐务如何处理
谢谢大家的帮助!请问4楼朋友,作进项转出的话分录怎么做,麻烦你呢,先谢谢你。
2015年12月10日 回复了 xiexuying 创建的主题 >> 2015年补交一笔2014的增值税要怎么入帐?
我觉得4楼的帐务处理正确,同时也学习了。
2015年01月12日 回复了 杨凌 创建的主题 >> 安装工程用单位加工半成品如何处理
多谢版主答复指导
2014年08月22日 回复了 泉之涌 创建的主题 >> 免费得到的材料,无发票,发生运输费用(有发票)如何账务处理
我也想学习学习
2014年04月04日 回复了 杨凌 创建的主题 >> 处理生产设备的帐务处理
谢谢你们的详细讲解!
汇算时调表不调帐,不用做分录的。你只要在调整的附表三中做调增2014.1--9的费用,但你要记住在2014年汇总清交的时候记住要调减利润2014.1--9月
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