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印花税计入营业税金及附加怎么办
  • xucuicui
  • 发表于 2009年05月08日
  • 浏览次数 10254
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[table][tr][td]上月把印花税9元计入营业税金及附加里,本月如何充减?不知做的对不对,请大家帮忙。
用红字冲销
借:主营业务税金及附加 9
贷:应交税费 印花税 9
借:管理费用 9
贷:应交税费 9[/td][/tr][/table]刚才做的最后一笔是用蓝字,即
借:管理费用 9
贷:应缴税费 9
不知对不对,请明白的前辈指教,谢谢。
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5 个回复 | 直到 2009-05-11 08:31:14 +0800 CST
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jsliuruilin 2009年05月08日
现在不用红字冲销,把科目反过来做:
借:应交税金
贷:主营业务税金及附加
然后再照你后面蓝字做的就行了。
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xucuicui 2009年05月08日
谢谢您的回复,但是不明白为什么不用红字冲减?
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xucuicui 2009年05月08日
我们是在税局代开的发票已经交税了,是不是没交税的话,可以像您说的做,而像我们已经用现金交了税,是不是就要用红字冲减了?谢谢。
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782156122 2009年05月10日
应该用红字,因为已经交税了。
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梦梅 2009年05月11日
你做的分录是正确的
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