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怎样做分录
  • 1986fen
  • 发表于 2009年10月13日
  • 浏览次数 1034
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本月月末预提管理费用6666元,下月实际交纳6666元,但单据是6665.80元.要求多交0.2元.预提时 借:管理费用6666
贷:预提费用6666
下月实际交纳时:
借:预提费用6666
贷:银行存款6666
借:预提费用0.2
贷:管理费用0.2

请大家帮忙看看这样正确吗?或是应该怎样做.谢谢!
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  • 浏览: 1034
6 个回复 | 直到 2009-10-13 15:59:51 +0800 CST
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陆小佳 2009年10月13日
我以为行。
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2
1986fen 2009年10月13日
怎么觉得这样做分录有些问题.预提费用最后余额少了0.2元.
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3
kaer 2009年10月13日
单据是6665.8就作帐6665.8
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4
feideyi 2009年10月13日
实际交纳6666元,单据为什么是6665.80元.
要求多交0.2元就要补0.2元的单据
这是银行耶
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lyysdkd 2009年10月13日
对啊,我觉得也是。为什么实际交6666,却只有6665.8,那0.2是干什么的
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6
jingzhidao 2009年10月13日
不明白
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